2022年度
濮陽(yáng)市人民醫(yī)院?jiǎn)挝粵Q算
二〇二三年九月
目 錄
第一部分 濮陽(yáng)市人民醫(yī)院概況
一、單位職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2022年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 2022年度單位決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 濮陽(yáng)市人民醫(yī)院概況
一、單位職責(zé)
濮陽(yáng)市人民醫(yī)院1949年建院,1991年搬遷至現(xiàn)址,是一所集醫(yī)療、科研、教學(xué)、預(yù)防、保健、康復(fù)于一體的公立三級(jí)甲等綜合醫(yī)院,全國(guó)百佳醫(yī)院,國(guó)家住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)基地,國(guó)家醫(yī)師資格考試臨床實(shí)踐技能考試基地,河南省全科醫(yī)生規(guī)范化培養(yǎng)基地,河南省博士后創(chuàng)新實(shí)踐基地,新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院附屬醫(yī)院,河南大學(xué)、河南中醫(yī)藥大學(xué)教學(xué)醫(yī)院。2022年,醫(yī)院門(mén)急診患者185萬(wàn)人次,出院患者8.25萬(wàn)人次,手術(shù)4.7萬(wàn)臺(tái)次,連續(xù)9年被評(píng)為“河南省群眾滿意醫(yī)院”;被中共中央、國(guó)務(wù)院、中央軍委授予“全國(guó)抗擊新冠肺炎疫情先進(jìn)集體”,被中共河南省委、省政府授予“河南省抗擊新冠肺炎疫情先進(jìn)集體”,被中共河南省委授予“河南省先進(jìn)基層黨組織”榮譽(yù)稱(chēng)號(hào)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
(一)醫(yī)院占地面積172畝,現(xiàn)有建筑面積20萬(wàn)平方米,開(kāi)放床位2010張。現(xiàn)有高級(jí)職稱(chēng)401人,研究生導(dǎo)師29人,博士、碩士研究生419名,省市級(jí)學(xué)科帶頭人、優(yōu)秀醫(yī)療衛(wèi)生人才60余人,省市醫(yī)學(xué)會(huì)、醫(yī)師協(xié)會(huì)各專(zhuān)業(yè)委員200余人。
醫(yī)院現(xiàn)有臨床科室58個(gè)、醫(yī)技科室(單位)22個(gè),擁有省醫(yī)學(xué)重點(diǎn)學(xué)科4個(gè)(骨外科學(xué)、心血管病學(xué)、消化病學(xué)、醫(yī)學(xué)影像學(xué))、省醫(yī)學(xué)重點(diǎn)培育學(xué)科8個(gè)(產(chǎn)科學(xué)、小兒內(nèi)科學(xué)、口腔頜面外科學(xué)、病理解剖學(xué)、神經(jīng)病學(xué)、普通外科學(xué)、泌尿外科學(xué)、胸外科學(xué)),濮陽(yáng)市醫(yī)學(xué)重點(diǎn)(培育)學(xué)科11個(gè),設(shè)有ICU、EICU、RICU、CCU、NICU、PICU等重癥監(jiān)護(hù)病房;擁有西門(mén)子3.0T磁共振、GE256排CT、西門(mén)子SPECT-CT、醫(yī)科達(dá)直線加速器、西門(mén)子全自動(dòng)生化免疫流水線、希森美康全自動(dòng)血細(xì)胞分析流水線、布魯克飛行質(zhì)譜鑒定儀器、全自動(dòng)核酸提取儀等百余臺(tái)高精尖診療設(shè)備;是國(guó)家級(jí)高級(jí)卒中中心、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化胸痛中心、心衰中心、高血壓中心、房顫中心,河南省創(chuàng)傷救治中心,濮陽(yáng)市急救中心、危重孕產(chǎn)婦救治中心、新生兒重癥救護(hù)中心;2021年被確定為癌癥、消化、心血管省級(jí)區(qū)域醫(yī)療中心建設(shè)單位。
(二)從決算單位構(gòu)成看,濮陽(yáng)市人民醫(yī)院?jiǎn)挝粵Q算無(wú)獨(dú)立核算的下屬單位,本決算為本級(jí)單位決算。
第二部分 2022年度單位決算表
2022年收入支出決算總表 | |||||
公開(kāi)01表 | |||||
單位:濮陽(yáng)市人民醫(yī)院 | 單位:萬(wàn)元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
項(xiàng) 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項(xiàng) 目 | 行次 | 決算數(shù) |
欄 次 | 1 | 欄 次 | 2 | ||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 1 | 3962.17 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 17 | |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 2 | 二、外交支出 | 18 | ||
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 3 | 三、國(guó)防支出 | 19 | ||
四、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 20 | ||
五、事業(yè)收入 | 5 | 149730.75 | 五、教育支出 | 21 | |
六、經(jīng)營(yíng)收入 | 6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 22 | 22.55 | |
七、附屬單位上繳收入 | 7 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 23 | ||
八、其他收入 | 8 | 621.26 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 24 | 15.26 |
9 | 九、衛(wèi)生健康支出 | 25 | 157557.25 | ||
10 | …… | 26 | |||
11 | 27 | ||||
本年收入合計(jì) | 12 | 154314.17 | 本年支出合計(jì) | 28 | 157595.06 |
使用非財(cái)政撥款結(jié)余 | 13 | 結(jié)余分配 | 29 | ||
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 14 | 7454.52 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 30 | 4173.63 |
15 | 31 | ||||
總計(jì) | 16 | 161768.7 | 總計(jì) | 32 | 161768.7 |
注:本表反映單位本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。 |
2022年收入決算表 | ||||||||||||||
公開(kāi)02表 | ||||||||||||||
單位:濮陽(yáng)市人民醫(yī)院 | 單位:萬(wàn)元 | |||||||||||||
項(xiàng) 目 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營(yíng)收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||||||
功能分類(lèi) 科目編碼 | 科目名稱(chēng) | |||||||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
合計(jì) | 154314.17 | 3962.17 | 0 | 149730.75 | 0 | 0 | 621.26 | |||||||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 15.26 | 15.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 15.26 | 15.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2080501 | 行政單位離退休 | 11.18 | 11.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 4.08 | 4.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 154298.91 | 3946.91 | 0 | 149730.75 | 0 | 0 | 621.26 | ||||||
21002 | 公立醫(yī)院 | 153275.53 | 2923.53 | 0 | 149730.75 | 0 | 0 | 621.26 | ||||||
2100201 | 綜合醫(yī)院 | 152509.43 | 2157.43 | 0 | 149730.75 | 0 | 0 | 621.26 | ||||||
2100299 | 其他公立醫(yī)院支出 | 766.1 | 766.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
21003 | 基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 757.88 | 757.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2100399 | 其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出 | 757.88 | 757.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
21004 | 公共衛(wèi)生 | 241.5 | 241.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2100409 | 重大公共衛(wèi)生服務(wù) | 37.9 | 37.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2100410 | 突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2100499 | 其他公共衛(wèi)生支出 | 3.6 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
21099 | 其他衛(wèi)生健康支出 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2109999 | 其他衛(wèi)生健康支出 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
注:本表反映單位本年度取得的各項(xiàng)收入情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||||||||
2022年支出決算表 | ||||||||||||||
公開(kāi)03表 | ||||||||||||||
單位:濮陽(yáng)市人民醫(yī)院 | 單位:萬(wàn)元 | |||||||||||||
項(xiàng) 目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級(jí)支出 | 經(jīng)營(yíng)支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | ||||||||
功能分類(lèi) 科目編碼 | 科目名稱(chēng) | |||||||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
合計(jì) | 157595.06 | 133568.88 | 24026.18 | 0 | 0 | |||||||||
206 | 科學(xué)技術(shù)支出 | 22.55 | 22.55 | 0 | 0 | |||||||||
20604 | 技術(shù)研究與開(kāi)發(fā) | 22.55 | 22.55 | 0 | 0 | |||||||||
2060499 | 其他技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)支出 | 22.55 | 22.55 | 0 | 0 | |||||||||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 15.26 | 15.26 | 0 | 0 | |||||||||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 15.26 | 15.26 | 0 | 0 | |||||||||
2080501 | 行政單位離退休 | 11.18 | 11.18 | 0 | 0 | |||||||||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 4.08 | 4.08 | 0 | 0 | |||||||||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 157557.25 | 133531.07 | 24026.18 | 0 | 0 | ||||||||
21002 | 公立醫(yī)院 | 155706.03 | 131679.84 | 24026.18 | 0 | 0 | ||||||||
2100201 | 綜合醫(yī)院 | 154939.93 | 130913.74 | 24026.18 | 0 | 0 | ||||||||
2100299 | 其他公立醫(yī)院支出 | 766.1 | 766.1 | 0 | 0 | |||||||||
21003 | 基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 1013.33 | 1013.33 | 0 | 0 | |||||||||
2100399 | 其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出 | 1013.33 | 1013.33 | 0 | 0 | |||||||||
21004 | 公共衛(wèi)生 | 320.68 | 320.68 | 0 | 0 | |||||||||
2100408 | 基本公共衛(wèi)生服務(wù) | 31.81 | 31.81 | 0 | 0 | |||||||||
2100409 | 重大公共衛(wèi)生服務(wù) | 78.07 | 78.07 | 0 | 0 | |||||||||
2100410 | 突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理 | 200 | 200 | 0 | 0 | |||||||||
2100499 | 其他公共衛(wèi)生支出 | 10.8 | 10.8 | 0 | 0 | |||||||||
21099 | 其他衛(wèi)生健康支出 | 517.21 | 517.21 | 0 | 0 | |||||||||
2109999 | 其他衛(wèi)生健康支出 | 517.21 | 517.21 | 0 | 0 | |||||||||
注:本表反映單位本年度各項(xiàng)支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。 |
2022年財(cái)政撥款收入支出決算總表 | |||||||||
公開(kāi)04表 | |||||||||
單位:濮陽(yáng)市人民醫(yī)院 | 單位:萬(wàn)元 | ||||||||
收入 | 支出 | ||||||||
項(xiàng) 目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng) 目 | 行次 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 | |
欄 次 | 1 | 欄 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 1 | 3962.17 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 18 | |||||
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 | 二、外交支出 | 19 | ||||||
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 | 3 | 三、國(guó)防支出 | 20 | ||||||
4 | 四、公共安全支出 | 21 | |||||||
5 | 五、教育支出 | 22 | |||||||
6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 23 | 22.55 | 22.55 | |||||
7 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 24 | |||||||
8 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 25 | 15.26 | 15.26 | |||||
9 | 九、衛(wèi)生健康支出 | 26 | 5194.5 | 5194.5 | |||||
10 | …… | 27 | |||||||
11 | 28 | ||||||||
本年收入合計(jì) | 12 | 3962.17 | 本年支出合計(jì) | 29 | 5232.31 | 5232.31 | |||
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 13 | 1270.14 | 年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 30 | 0 | 0 | |||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 14 | 1270.14 | 31 | ||||||
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 15 | 32 | |||||||
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 | 16 | 33 | |||||||
總計(jì) | 17 | 5232.31 | 總計(jì) | 34 | 5232.31 | 5232.31 | |||
注:本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。 |
2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | |||||
公開(kāi)05表 | |||||
單位:濮陽(yáng)市人民醫(yī)院 | 單位:萬(wàn)元 | ||||
項(xiàng) 目 | 本年支出 | ||||
功能分類(lèi) 科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |
欄次 | 1 | 2 | 3 | ||
合計(jì) | 5232.31 | 5232.31 | 0 | ||
206 | 科學(xué)技術(shù)支出 | 22.55 | 22.55 | ||
20604 | 技術(shù)研究與開(kāi)發(fā) | 22.55 | 22.55 | ||
2060499 | 其他技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)支出 | 22.55 | 22.55 | ||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 15.26 | 15.26 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 15.26 | 15.26 | ||
2080501 | 行政單位離退休 | 11.18 | 11.18 | ||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 4.08 | 4.08 | ||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 5194.5 | 5194.5 | ||
21002 | 公立醫(yī)院 | 3343.27 | 3343.27 | ||
2100201 | 綜合醫(yī)院 | 2577.17 | 2577.17 | ||
2100299 | 其他公立醫(yī)院支出 | 766.1 | 766.1 | ||
21003 | 基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 1013.33 | 1013.33 | ||
2100399 | 其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出 | 1013.33 | 1013.33 | ||
21004 | 公共衛(wèi)生 | 320.68 | 320.68 | ||
2100408 | 基本公共衛(wèi)生服務(wù) | 31.81 | 31.81 | ||
2100409 | 重大公共衛(wèi)生服務(wù) | 78.07 | 78.07 | ||
2100410 | 突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理 | 200 | 200 | ||
2100499 | 其他公共衛(wèi)生支出 | 10.8 | 10.8 | ||
21099 | 其他衛(wèi)生健康支出 | 517.21 | 517.21 | ||
2109999 | 其他衛(wèi)生健康支出 | 517.21 | 517.21 | ||
注:本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。 |
2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表 | ||||||||
公開(kāi)06表 | ||||||||
單位: | 濮陽(yáng)市人民醫(yī)院 | 單位:萬(wàn)元 | ||||||
經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 決算數(shù) | 經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 決算數(shù) | 經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 決算數(shù) |
301 | 工資福利支出 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 5217.05 | 310 | 資本性支出 | ||
30101 | 基本工資 | 30201 | 辦公費(fèi) | 31001 | 房屋建筑物購(gòu)建 | |||
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 30202 | 印刷費(fèi) | 31002 | 辦公設(shè)備購(gòu)置 | |||
30103 | 獎(jiǎng)金 | 30203 | 咨詢費(fèi) | 31003 | 專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置 | |||
30106 | 伙食補(bǔ)助費(fèi) | 30204 | 手續(xù)費(fèi) | 31005 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | |||
30107 | 績(jī)效工資 | 30205 | 水費(fèi) | 31006 | 大型修繕 | |||
30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi) | 30206 | 電費(fèi) | 31007 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 | |||
30109 | 職業(yè)年金繳費(fèi) | 30207 | 郵電費(fèi) | 31008 | 物資儲(chǔ)備 | |||
30110 | 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 30208 | 取暖費(fèi) | 31009 | 土地補(bǔ)償 | |||
30111 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) | 30209 | 物業(yè)管理費(fèi) | 31010 | 安置補(bǔ)助 | |||
30112 | 其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 30211 | 差旅費(fèi) | 31011 | 地上附著物和青苗補(bǔ)償 | |||
30113 | 住房公積金 | 30212 | 因公出國(guó)(境)費(fèi)用 | 31012 | 拆遷補(bǔ)償 | |||
30114 | 醫(yī)療費(fèi) | 30213 | 維修(護(hù))費(fèi) | 31013 | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 | |||
30199 | 其他工資福利支出 | 30214 | 租賃費(fèi) | 31019 | 其他交通工具購(gòu)置 | |||
303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 15.26 | 30215 | 會(huì)議費(fèi) | 31021 | 文物和陳列品購(gòu)置 | ||
30301 | 離休費(fèi) | 15.26 | 30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 31022 | 無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置 | ||
30302 | 退休費(fèi) | 30217 | 公務(wù)招待費(fèi) | 31099 | 其他資本性支出 | |||
30303 | 退職(役)費(fèi) | 30218 | 專(zhuān)用材料費(fèi) | 312 | 對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 | |||
30304 | 撫恤金 | 30224 | 被裝購(gòu)置費(fèi) | 31201 | 資本金注入 | |||
30305 | 生活補(bǔ)助 | 30225 | 專(zhuān)用燃料費(fèi) | 31203 | 政府投資基金股權(quán)投資 | |||
30306 | 救濟(jì)費(fèi) | 30226 | 勞務(wù)費(fèi) | 31204 | 費(fèi)用補(bǔ)貼 | |||
30307 | 醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 | 30227 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 31205 | 利息補(bǔ)貼 | |||
30308 | 助學(xué)金 | 30228 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 31299 | 其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 | |||
30309 | 獎(jiǎng)勵(lì)金 | 30229 | 福利費(fèi) | 313 | 對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助 | |||
30310 | 個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 | 30231 | 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 31302 | 對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助 | |||
30399 | 對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 | 30239 | 其他交通費(fèi)用 | 31303 | 補(bǔ)充全國(guó)社會(huì)保障基金 | |||
30240 | 稅金及附加費(fèi)用 | 399 | 其他支出 | |||||
30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 5217.05 | 39906 | 贈(zèng)與 | ||||
307 | 債務(wù)利息及費(fèi)用支出 | 39907 | 國(guó)家賠償費(fèi)用支出 | |||||
30701 | 國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 | 39908 | 對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 | |||||
30702 | 國(guó)外債務(wù)付息 | 39999 | 其他支出 | |||||
30703 | 國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 | |||||||
30704 | 國(guó)外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 | |||||||
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 15.26 | 公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 5217.05 | |||||
注:本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。
2022年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 公開(kāi)07表單位:濮陽(yáng)市人民醫(yī)院 單位:萬(wàn)元項(xiàng) 目年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余功能分類(lèi)科目編碼科目名稱(chēng)小計(jì)基本支出項(xiàng)目支出欄次123456合計(jì) 注:本表反映單位本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。說(shuō)明:我單位沒(méi)有政府性基金收入,也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出,故本表無(wú)數(shù)據(jù)。 2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 公開(kāi)08表單位:濮陽(yáng)市人民醫(yī)院 單位:萬(wàn)元項(xiàng) 目本年支出科目代碼科目名稱(chēng)合計(jì)基本支出 項(xiàng)目支出欄次123合計(jì) 注:本表反映單位本年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算政撥款支出情況。說(shuō)明:我單位沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出,故本表無(wú)數(shù)據(jù)。 2022年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 公開(kāi)09表單位:濮陽(yáng)市人民醫(yī)院 單位:萬(wàn)元預(yù)算數(shù)決算數(shù)合計(jì)因公出國(guó)(境)費(fèi)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)合計(jì)因公出國(guó)(境)費(fèi)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)123456789101112000000000000注:本表反映單位本年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中,預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù),反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù);決算數(shù)是包括當(dāng)年財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。
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第三部分 2022年度單位決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度收、支總計(jì)均為161,768.70萬(wàn)元。與上年度相比,收、支總計(jì)各增加5,940.03萬(wàn)元,增長(zhǎng)3.81%。主要原因是2021年收支依舊受疫情影響,2022年逐步恢復(fù),正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
二、收入決算情況說(shuō)明
2022 年度收入合計(jì)154,314.17萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入 3,962.17萬(wàn)元,占 2.57%;事業(yè)收入149,730.75萬(wàn)元,占 97.03%;其他收入621.26萬(wàn)元,占 0.40%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2022年度支出合計(jì) 157,595.06萬(wàn)元,其中:基本支出133,568.88 萬(wàn)元,占84.75%;項(xiàng)目支出 24,026.18萬(wàn)元,占15.25%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為 5,232.31萬(wàn)元。與上年度相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加1,711.70萬(wàn)元,增長(zhǎng)48.62%。主要原因是受疫情影響,全市核酸檢測(cè)基地建設(shè)項(xiàng)目由我院承擔(dān),財(cái)政撥款收入、支出增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)總體情況。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5,232.31萬(wàn)元,占支出合計(jì)的 3.32%。與上年度相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加2,981.84萬(wàn)元,增長(zhǎng)132.50%。主要原因是受疫情影響,全市核酸檢測(cè)基地建設(shè)項(xiàng)目由我院承擔(dān),財(cái)政撥款收入增加。
(二)結(jié)構(gòu)情況。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5,232.31萬(wàn)元,主要用于以下方面:科學(xué)技術(shù)(類(lèi))支出22.55萬(wàn)元,占0.43%;社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))支出15.26萬(wàn)元,占0.29%;衛(wèi)生健康(類(lèi))支出5194.50萬(wàn)元,占99.27%。
(三)具體情況。
2022 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為5,232.31萬(wàn)元,支出決算為 5,232.31萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.00%。其中:
1.科學(xué)技術(shù)(類(lèi))技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)(款)其他技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)(項(xiàng))。年初預(yù)算為22.55萬(wàn)元,支出決算為22.55萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)無(wú)差異。
2.社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老(款)行政單位離退休(項(xiàng))。年初預(yù)算為11.18萬(wàn)元,支出決算為11.18萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)無(wú)差異。
3.社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng))。年初預(yù)算為4.08萬(wàn)元,支出決算為4.08萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)無(wú)差異。
4.衛(wèi)生健康(類(lèi))公立醫(yī)院(款)綜合醫(yī)院(項(xiàng))。年初預(yù)算為2577.17萬(wàn)元,支出決算為2577.17萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)無(wú)差異。
5.衛(wèi)生健康(類(lèi))公立醫(yī)院(款)其他公立醫(yī)院(項(xiàng))。年初預(yù)算為766.10萬(wàn)元,支出決算為766.10萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)無(wú)差異。
6.衛(wèi)生健康(類(lèi))基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)(款)其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)(項(xiàng))。年初預(yù)算為1013.33萬(wàn)元,支出決算為1013.33萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)無(wú)差異。
7.衛(wèi)生健康(類(lèi))公共衛(wèi)生(款)基本公共衛(wèi)生服務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為31.81萬(wàn)元,支出決算為31.81萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)無(wú)差異。
8.衛(wèi)生健康(類(lèi))公共衛(wèi)生(款)重大公共衛(wèi)生服務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為78.07萬(wàn)元,支出決算為78.07萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)無(wú)差異。
9.衛(wèi)生健康(類(lèi))公共衛(wèi)生(款)突發(fā)公共衛(wèi)生事件與應(yīng)急處理(項(xiàng))。年初預(yù)算為200萬(wàn)元,支出決算為200萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)無(wú)差異。
10.衛(wèi)生健康(類(lèi))公共衛(wèi)生(款)其他公共衛(wèi)生(項(xiàng))。年初預(yù)算為10.8萬(wàn)元,支出決算為10.8萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)無(wú)差異。
11.衛(wèi)生健康(類(lèi))其他衛(wèi)生健康(款)其他衛(wèi)生健康(項(xiàng))。年初預(yù)算為517.21萬(wàn)元,支出決算為517.21萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)無(wú)差異。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出5,232.31萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi) 15.26萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、 職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出;公用經(jīng)費(fèi)5,217.05萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電 費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出。
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為 0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.00%。
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
2022年度國(guó)有資 本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為 0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.00%。
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。
2022 年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為 0.00萬(wàn)元,完成預(yù)算的0.00%。2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)無(wú)差異。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。
2022 年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元,完成預(yù)算的 0.00%,占0.00%;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元, 完成預(yù)算的0.00%,占 0.00%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算 0.00萬(wàn)元,完成預(yù)算的0.00%,占0.00%;具體情況如下:
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為 0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)無(wú)差異。因公出國(guó)(境)團(tuán)組數(shù)0個(gè),因公出國(guó)(境)人次數(shù)0人。
2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為 0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)無(wú)差異。其中:
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0.00萬(wàn)元,購(gòu)置車(chē)輛0臺(tái)。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行支出0.00萬(wàn)元。2022年期末,單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。
3. 公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)無(wú)差異。其中:
外賓接待支出0萬(wàn)元。2022年共接待國(guó)(境)外來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)、來(lái)訪外賓0人次(不包括陪同人員)。
其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬(wàn)元。2022年共接待國(guó)內(nèi)來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)、來(lái)賓0人次(不包括陪同人員)。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
我單位不是行政機(jī)關(guān),也不是參照公務(wù)員管理事業(yè)單位,沒(méi)有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
2022 年度政府采購(gòu)支出總額391萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出391萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額 0.00萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0.00%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元,占政府 采購(gòu)支出總額的0.00%。
十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
2022 年期末,我單位共有車(chē)輛28輛,其中:省級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē) 0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē) 0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)10輛、離退休干部用車(chē)1輛、其他用車(chē)17輛;單位價(jià)值100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備122臺(tái)(套)。
十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
(一)績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
2022年我單位納入預(yù)算績(jī)效管理的支出總額為5232.31萬(wàn)元,其中人員經(jīng)費(fèi)15.26萬(wàn)元,公用經(jīng)費(fèi)5217.05萬(wàn)元;根據(jù)部門(mén)整體績(jī)效管理要求,對(duì)我院2022年衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)、重大傳染病防控、公立醫(yī)院改革、慢性病防治、設(shè)備購(gòu)置及智慧醫(yī)院等5項(xiàng)專(zhuān)項(xiàng)資金完成情況進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià);納入重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)0個(gè),評(píng)價(jià)金額0個(gè)。
(二)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
2022年全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。同時(shí),不斷強(qiáng)化績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果反饋及應(yīng)用,督促科室進(jìn)行整改,并將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用于科室預(yù)算安排和調(diào)整。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:?jiǎn)挝粡耐?jí)政府財(cái)政單位取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入:事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。
三、上級(jí)補(bǔ)助收入:事業(yè)單位從主管單位和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
四、附屬單位上繳收入:事業(yè)單位取得附屬獨(dú)立核算單位根據(jù)有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
五、經(jīng)營(yíng)收入:事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
六、其他收入:?jiǎn)挝蝗〉玫某?/span>“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“附屬單位上繳收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”以外的各項(xiàng)收入。
七、使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
九、基本支出:為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出:基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十二、工資福利支出:?jiǎn)挝恢Ц督o在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
十三、商品和服務(wù)支出:?jiǎn)挝毁?gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出。
十四、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出:?jiǎn)挝挥糜趯?duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
十五、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專(zhuān)用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。
十六、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
十七、“三公”經(jīng)費(fèi):納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理“三公”經(jīng)費(fèi),指單位使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。